董事會 - 董事成員

職稱 姓名
董事長 黃銘嘉
董事 黃銘昭
董事 湯智翔
監察人 林兆啟


組織及公司團隊





内部稽核 - 内部稽核之組織及運作

内部稽核之目的
内部稽核之目的在於協助董事長檢查及覆核内部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供蓋上建議,以
確保内部控制制度得以持續有效實施及作爲檢討修正内部控制制度之依據。


内部稽核之組織
本公司集合單位隸屬於董事會,稽核主管之任免,經董事會通過;配置内部稽核主管一名。内部稽核人員之任免
、考核、薪資報酬,依據公司核決權限管理辦法規定,由董事長同意行之。


内部稽核之運作
●稽核計劃擬定與執行:依據風險評估結果擬定年度稽核計劃,經董事會通過;修正時,亦同,内部稽核人員依據稽
核計劃查核後,出具書面稽核報告及追蹤報告,定期交付監察人查閲。


●内部稽核單位覆核各單位及子公司之内部控制自行評估結果,併同稽核單位所發現之内部控制缺失及異常事項改善
情形,作爲董事會及管理階層評估整體内部控制制度有效性及出具内部控制制度聲明書之主要依據。






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